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老師,我們收到一張背書轉(zhuǎn)讓的電子銀行承兌匯票,接著又轉(zhuǎn)給其他公司,沒有回單,這種應該怎么做賬啊

84784950| 提問時間:2019 12/04 09:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這樣做分錄 借;應收票據(jù),貸;應收賬款 借;應付賬款,貸;應收票據(jù)
2019 12/04 09:54
84784950
2019 12/04 09:55
老師,沒有銀行單據(jù),銀行說我們不是最終收款人
鄒老師
2019 12/04 09:56
你好,你可以用相應電子票據(jù)圖片作為附件入賬
84784950
2019 12/04 10:03
老師,我們又背書轉(zhuǎn)讓的這個公司和我們沒有往來業(yè)務(wù),應如何做賬
鄒老師
2019 12/04 10:03
你好,既然是沒有往來業(yè)務(wù),是什么原因把票據(jù)款項背書給了對方單位呢?
84784950
2019 12/04 10:05
就是為了把這個承兌出手,通過中間方轉(zhuǎn)過去的
鄒老師
2019 12/04 10:05
你好,借;其他應收款,貸;應收票據(jù)
84784950
2019 12/04 10:07
老師,對方收了票據(jù)扣了錢把剩余現(xiàn)金轉(zhuǎn)給個人了這個又怎么做賬
鄒老師
2019 12/04 10:13
你好 借;其他應收款——個人,財務(wù)費用,貸;其他應收款——對方單位
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