問題已解決

項目異地預交增值稅和附加稅以后,本地申報這邊的申報稅金怎么算,是不是當月的銷項稅減去進項稅額加進項轉(zhuǎn)出-預交增值稅后,再計算附加稅,然后申報稅金就是增值稅加附加稅嗎

84785044| 提問時間:2019 12/03 13:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 預繳增值稅跟附加稅后 是這樣計算申報
2019 12/03 13:03
84785044
2019 12/03 13:04
預交部分我們就不需要再報稅了是吧
84785044
2019 12/03 13:04
還有那個企業(yè)所得稅我們這邊申報稅金部分按照項目是怎么算的
bamboo老師
2019 12/03 13:05
預交部分需要填寫申報表的 在總的稅金里面減去 填主表28欄①分次預繳稅額
84785044
2019 12/03 13:06
還有一點我們單位報稅是統(tǒng)一申報的不按照項目,但是我們單位內(nèi)部核算需要按照項目計算申報的稅金,這個需要怎么做臺賬
bamboo老師
2019 12/03 13:10
那根據(jù)項目做收入支出 列入項目下 不過增值稅一般不分項目 附加稅可以分
84785044
2019 12/03 13:12
增值稅科目我們都加了項目輔助核算的,問一下老師,印花稅和企業(yè)所得稅分項目是怎么交的
bamboo老師
2019 12/03 13:20
印花稅和企業(yè)所得稅也是匯總計算繳納的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~