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**方用我公司的資質(zhì)給甲方開票給50元,甲方回款50元到我們公司賬戶,我公司扣除管理費6.扣除開票稅額3、扣除手續(xù)費1、剩下40付給**方小李。公司規(guī)定小李需提供50?92%=46的成本票,小李去稅務(wù)局代開了46的成本票,普通發(fā)票。這個整體的分錄怎么做

84785017| 提問時間:2019 12/02 19:38
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
**本就是違規(guī),你是作為自己的業(yè)務(wù)拿給**人做,所以你按正常收入成本確認 借,銀行存款50 貸,工程結(jié)算和銷項稅額50 借,工程施工~合同成本46 貸,應(yīng)付賬款46 借,應(yīng)付賬款40 貸,銀行存款40
2019 12/02 19:40
84785017
2019 12/02 19:44
那手續(xù)費,稅額這些怎么辦,應(yīng)付賬款差的那6塊怎么辦,
陳詩晗老師
2019 12/02 19:53
你只能作為利潤啊,不可以單獨體現(xiàn)**的 后面考慮分期現(xiàn)金支付平賬
84785017
2019 12/02 19:58
我做的是內(nèi)賬也不能體現(xiàn)了么,分期現(xiàn)金支付平賬是什么意思
陳詩晗老師
2019 12/02 20:01
內(nèi)賬,你直接按你的管理費作為收入,其他作為代收代付款
84785017
2019 12/02 20:04
內(nèi)賬的具體得整體分錄怎么寫。麻煩您了
陳詩晗老師
2019 12/02 20:10
借,銀行存款50 貸,其他應(yīng)付款40 營業(yè)收入6 應(yīng)交稅費等
84785017
2019 12/02 20:52
麻煩您每一步寫清楚,我主要是不知道差額這些怎么放,這是最后一條追問,所以希望我的問題沒有白問。您沒寫完整就算了,還沒寫工程施工這個這個成本票回來的這個分錄,謝謝
陳詩晗老師
2019 12/02 21:24
你是內(nèi)賬,也不是你自己的工程,是人家**你的,哪里需要什么工程施工核算, 你收到50萬 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 然后收到46萬發(fā)票 借,其他應(yīng)付款40 貸,銀行存款40 借,其他應(yīng)付款10 貸,營業(yè)收入,你收的人家**飛 應(yīng)交稅費,你需要繳納的稅
84785017
2019 12/02 22:49
收到46萬的發(fā)票,借其他應(yīng)付款40,和發(fā)票金額不一樣也是可以的么。如果收到的是專票呢
陳詩晗老師
2019 12/02 23:05
專票,你就是其他應(yīng)付款和進項稅額46萬 內(nèi)賬是真實性為主
84785017
2019 12/03 09:24
收到46萬的成本票,實付43萬,還有3萬未付,就昨天那個**
陳詩晗老師
2019 12/03 09:29
3萬沒付就是你的收入啊,
84785017
2019 12/03 09:34
只是暫時沒付,還是要付的,現(xiàn)在預(yù)付了43萬,還有3萬要付
陳詩晗老師
2019 12/03 09:42
如果還是后面支付,你直接放在其他應(yīng)付款,作為余額處理,后面支付時平賬就可以了
84785017
2019 12/03 10:18
借其他應(yīng)付款46貸銀行存款43貸其他應(yīng)付款3么
84785017
2019 12/03 10:35
如果收到46萬發(fā)票,其他應(yīng)付款40,那在賬上怎么體現(xiàn)我收了46萬的成本
84785017
2019 12/03 10:47
那我給開票的時候呢,咋做,不做成本的話,不能做收入呀
陳詩晗老師
2019 12/03 11:42
你開票也不確認收入,本就不是你的業(yè)務(wù) 你是作為其他應(yīng)付款處理50
84785017
2019 12/03 11:57
我問的問題還沒給我回呀,就是收回成本46,我預(yù)付40,下次再付6,現(xiàn)在做其他應(yīng)付款這個科目40、的話,怎么體現(xiàn)我收的成本票金額,那我開票就是借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款么
84785017
2019 12/03 12:13
外賬**是當做自己的項目做,內(nèi)賬就真實的做
陳詩晗老師
2019 12/03 12:26
你其他應(yīng)付款46不就體現(xiàn)了,你還需要體現(xiàn)什么 借,其他應(yīng)付款46 貸,銀行存款40 營業(yè)收入3 其他應(yīng)付款,3
陳詩晗老師
2019 12/03 12:26
是的,內(nèi)賬真實性為主
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