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單位的暫付款結(jié)轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)到那個科目,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做

84785027| 提問時間:2019 11/28 08:33
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
單位的暫付款年末,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),還是體現(xiàn)在暫付款-其他應(yīng)收款里面
2019 11/28 08:43
紫藤老師
2019 11/28 08:43
年末的時候把收入支出結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785027
2019 11/28 09:45
系統(tǒng) 一定要結(jié)轉(zhuǎn)這個才不會有負(fù)數(shù),可以結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目 去呢,謝謝
紫藤老師
2019 11/28 09:53
如果一定要結(jié)轉(zhuǎn),就轉(zhuǎn)到本年盈余
84785027
2019 11/28 10:05
借,應(yīng)付 貸累計盈余,這樣可以嗎
紫藤老師
2019 11/28 10:06
暫付款就是其他應(yīng)收款的 借 累計盈余 貸 其他應(yīng)收款
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