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老師,我們單位是養(yǎng)老企業(yè),收到一筆財政補(bǔ)助收入為建設(shè)補(bǔ)貼,怎么做分錄啊

84784963| 提問時間:2019 11/27 10:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個計入借銀行存款 貸專項應(yīng)付款
2019 11/27 10:21
84784963
2019 11/27 10:28
老師,是這樣么 收到補(bǔ)助時:借:預(yù)收賬款---財政局 貸:專項應(yīng)付款 轉(zhuǎn)銷時: 借:長期待攤費(fèi)用----**項目 貸:預(yù)付賬款--- 借:專項應(yīng)付款 貸:長期待攤費(fèi)用----**項目
宋生老師
2019 11/27 10:29
借銀行存款 貸專項應(yīng)付款 然后借長期待攤費(fèi)用=XX項目 貸銀行存款 最后,借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
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