問題已解決
老師,我們單位是養(yǎng)老企業(yè),收到一筆財政補(bǔ)助收入為建設(shè)補(bǔ)貼,怎么做分錄啊
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速問速答你好!這個計入借銀行存款 貸專項應(yīng)付款
2019 11/27 10:21
84784963
2019 11/27 10:28
老師,是這樣么
收到補(bǔ)助時:借:預(yù)收賬款---財政局
貸:專項應(yīng)付款
轉(zhuǎn)銷時:
借:長期待攤費(fèi)用----**項目
貸:預(yù)付賬款---
借:專項應(yīng)付款
貸:長期待攤費(fèi)用----**項目
宋生老師
2019 11/27 10:29
借銀行存款 貸專項應(yīng)付款
然后借長期待攤費(fèi)用=XX項目 貸銀行存款
最后,借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
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