問題已解決

你好老師,和供貨商的往來賬款怎么樣互相抵消呢?憑證需要附什么原始單據(jù)?

84785005| 提問時間:2019 11/27 06:10
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,可以用應收帳款,應付賬款的余額作為附件。 也可以用雙方對賬的憑具作為附件。
2019 11/27 06:13
84785005
2019 11/27 06:17
是會計做賬的余額?打印出來附后面就可以?
宸宸老師
2019 11/27 07:44
您好,結(jié)合雙方對賬的一起
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