問題已解決

1,就是10月份供應商未對賬,但是這個貨我已經(jīng)發(fā)給客戶了,并與客戶已經(jīng)對賬開票了,這個會計分錄我要什么寫,然后怎樣結轉(zhuǎn)成本,并結賬呢

84785039| 提問時間:2019 11/26 09:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項然后結轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本貸庫存
2019 11/26 09:29
84785039
2019 11/26 09:42
老師您好!我還是不明白要什么寫?銷售金額是10200元,進料是5250元(10月份未對賬,11月份才對賬)是不是這樣寫:1.借應收10200元,貸主營業(yè)務收入10200元,2.結轉(zhuǎn):借主營業(yè)務成本5250元, 貸庫存商品5250元(未對賬,11月份才對賬)
樸老師
2019 11/26 09:51
是,分錄是這么寫的,收到錢之后借銀行貸應收
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