問(wèn)題已解決

老師,要把19年1月至10月的工資都沖掉該怎么做分錄?之前入的借方管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方計(jì)入的是其他應(yīng)付款—法人代墊

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/24 15:45
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,沖掉的分錄,借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸,其他應(yīng)付款-法人代墊,負(fù)數(shù)。
2019 11/24 15:53
84784986
2019 11/24 15:54
謝謝老師
王雁鳴老師
2019 11/24 16:01
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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