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贈(zèng)送給客戶的貨物如何開票?

84784996| 提問時(shí)間:2019 11/21 15:46
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五條悟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
單獨(dú)向客戶贈(zèng)送的商品可以開具發(fā)票,一般根據(jù)稅法的規(guī)定,贈(zèng)送的商品應(yīng)該視同銷售進(jìn)行賬務(wù)處理,也需要確認(rèn)收入。應(yīng)當(dāng)視同銷售一樣做帳務(wù)處理。
2019 11/21 15:50
84784996
2019 11/21 15:53
但是價(jià)格怎么體現(xiàn)?
五條悟老師
2019 11/21 15:56
就是您們平時(shí)銷售出去的正常價(jià)格
84784996
2019 11/21 16:09
贈(zèng)送價(jià)格是0呢
五條悟老師
2019 11/21 16:11
您好,我是說您贈(zèng)送給客戶的這個(gè)價(jià)格是要按照您們公司平常銷售出去的價(jià)格來核實(shí)的,意思就是說平時(shí)這個(gè)東西賣出去100塊錢,現(xiàn)在您們要無償送給客戶,發(fā)票不能寫0,要寫100塊價(jià)格。視同銷售
84784996
2019 11/21 16:14
比如這個(gè),第二欄2800元是贈(zèng)送的,發(fā)票怎么開?
五條悟老師
2019 11/21 16:48
對方一定要你們開票嗎? 可以不開發(fā)票。在增值稅納稅申報(bào)表,表一中的未開票收入中,填寫視同收入的金額,稅額即可完成視同銷售的申報(bào)。你們贈(zèng)送的時(shí)候,也應(yīng)該按照視同銷售,做收入憑證。與申報(bào)表內(nèi)容一致。 當(dāng)然你也可以開票,但是不收對方的貨款。借:管理費(fèi)用貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
84784996
2019 11/21 17:04
任何贈(zèng)送商品的行為,都是得繳納增值稅的是嗎
五條悟老師
2019 11/21 17:25
您好,基本上是的哦。
84784996
2019 11/22 08:53
贈(zèng)送開具的發(fā)票對方一樣可以認(rèn)證抵扣是嗎
五條悟老師
2019 11/22 13:41
用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)的,用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。 商家的贈(zèng)送可以分為兩類,一類是企業(yè)向客戶銷售商品或提供服務(wù)同時(shí)的贈(zèng)送行為,即購物贈(zèng)品銷售;另一類是企業(yè)向非直接購買其商品或服務(wù)的客戶進(jìn)行的贈(zèng)送,即無償贈(zèng)送。后者,無償贈(zèng)送不可抵扣
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