問題已解決

老師您好,期初建賬時,錄入財務數(shù)據(jù)時,可以借,管理費用,貸,實收資本嗎?

84785005| 提問時間:2019 11/21 14:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
期初?新公司,新公司需要直接做分錄就可以,需要看情況,你這個啥情況,老板出錢沒東西?
2019 11/21 14:52
84785005
2019 11/21 15:12
汪老師您好
84785005
2019 11/21 15:16
對,就是期初建賬,我還是上午的學生,我們公司老板投入的管家婆軟件和金稅盤,您上午說讓我錄借,管理費用,貸,實收資本,我錄完財務數(shù)據(jù)不平衡,估計是我沒表達清楚,您看看是咋回事
maize老師
2019 11/21 15:18
你這個是期初是0 這個是做分錄,你做之后月末需要把管理費用這個結轉到本年利潤下面,才可以資產(chǎn)負債表平衡
84785005
2019 11/21 15:22
我正在期初建賬套,錄期初 財務數(shù)據(jù),實收資本錄好了,對應的借方不知道錄哪兒了?沒期初結賬呢老師,應該結不了賬
84785005
2019 11/21 15:22
應該做不了分錄的老師
maize老師
2019 11/21 15:23
未分配利潤下面或者是本年利潤下面
84785005
2019 11/21 15:32
平了平了老師,太感謝您了老師,居然忘記結轉了 萬分感謝
maize老師
2019 11/21 15:42
那就好,你趕緊做吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~