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我公司為一般納稅人,現(xiàn)銷售自己使用過的建筑物,怎么繳納增值稅

84784993| 提問時(shí)間:2019 11/20 09:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅處理 如果沒有抵扣,按3%開具發(fā)票,按3%的征收率減按2%征收增值稅 如果抵扣了,就是按16%開具發(fā)票
2019 11/20 09:46
84784993
2019 11/20 10:09
老師,現(xiàn)在還有16%的稅率可開嗎?還有老師告知是5%呢?
meizi老師
2019 11/20 10:15
你好 是13% 我寫成16%去了 非常抱歉 看下附件資料 如果滿足簡(jiǎn)易計(jì)稅的話
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