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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,實(shí)收資本退回怎么入賬呢?可以直接借實(shí)收資本,貸銀行存款嗎?
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速問速答你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的這個(gè)
2019 11/19 14:56
84784992
2019 11/19 15:26
謝謝,我還想問一下暫估入賬的原材料這月已經(jīng)入到成本的話,那下月發(fā)票過來要怎么調(diào)整呢?
暖暖老師
2019 11/19 15:32
先沖暫估,再按照發(fā)票的金額入賬,成本不用調(diào)整
84784992
2019 11/19 15:40
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里了怎么辦呢?
暖暖老師
2019 11/19 15:40
不需調(diào)整差額一起就可以
84784992
2019 11/19 16:17
你好老師,我還是沒明白,比如這月收到借原材料貸應(yīng)付賬款暫估,借預(yù)付賬款貸銀行存款,并且已經(jīng)使用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本里,下個(gè)月收到發(fā)票沖減暫估,借原材料進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款,原材料的科目里就多了這筆本來上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里的金額,這怎么做呢?
暖暖老師
2019 11/19 16:18
多了就沖了成本,少了再補(bǔ)上
84784992
2019 11/19 16:56
意思是沖減成本是嗎?
暖暖老師
2019 11/19 17:01
是的,看差額大小進(jìn)行調(diào)整
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