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結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有具體的銷售數(shù)據(jù),是按購進數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)只附一張出庫單可以嗎?

84784960| 提問時間:2019 11/15 10:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 沒有銷售嗎 你銷售了就會有數(shù)量和單價來結(jié)轉(zhuǎn)成本的 你實際啥情況
2019 11/15 10:59
84784960
2019 11/15 11:06
購進就全部銷售了,銷售數(shù)據(jù)混亂,統(tǒng)計不出來,無法對賬,所以我?guī)齑婧芏?,也沒有相應的出庫數(shù)據(jù),只有銷售數(shù)據(jù),銷售數(shù)據(jù)也不準,不僅統(tǒng)計不出來,還大批量報損,并且抱損的直接拖丟了,很久才告訴我們,所以我只能按我購進的數(shù)據(jù)來做結(jié)轉(zhuǎn),附上出庫單,不知道這種可行不!
meizi老師
2019 11/15 11:07
你好 你們這樣成本就不準確了 你們要想辦法規(guī)范起來 不然你們的報表和申報數(shù)據(jù)都不對
84784960
2019 11/15 11:17
我們是對200多所學校銷售蔬菜的,菜品很多,購進就銷售了,本月購進,次月開票對賬,請問有沒有好的方法和建議指導下,像這樣的情況,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,數(shù)據(jù)較為準確
meizi老師
2019 11/15 11:19
你好 你們可以月末一起統(tǒng)計了來做賬 做成本 做收入這樣你們也要月末盤點 也好清理數(shù)據(jù) 我覺得這樣可能更好
84784960
2019 11/15 11:26
購進的貨物,有好多供應商因為沒有付錢,所以他就不提供發(fā)票,不對賬,成本下面的人都很難統(tǒng)計的準確,收入要到本月全部完后,和學校老師核對數(shù)據(jù),核對準確后,又才能開票,做收入!所以感覺很難!
meizi老師
2019 11/15 11:30
你好 你們沒有成本核算統(tǒng)計的財務(wù)嗎 如果能多個人分類來做可能要好些 你們最好是有系統(tǒng)成本核算 你可以問問當?shù)氐南到y(tǒng)商 能不能滿足這個功能
84784960
2019 11/15 11:37
沒有,就我一個會計,兩個出納,出納給的數(shù)據(jù)又愛出錯,領(lǐng)導又不重視,下面的人又不配合,所以感覺很難!非常感謝樂老師的幫助,你的建議很好!
meizi老師
2019 11/15 11:38
嗯 好的 那這樣你的工作量很大的 沒事的 你自己理理 你得建議領(lǐng)導考慮這方面的要求 不然你們長期這樣久了更加亂了
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