我公司7月份成立,7月采購(gòu)固定資產(chǎn)辦公用品等進(jìn)項(xiàng)留底2000元;8月采購(gòu)原材料進(jìn)項(xiàng)留底3000元;7月、8月都沒(méi)有生產(chǎn)和銷售;9月開(kāi)始生產(chǎn)貨物,9月底出口日本,9月當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為4000元,出口貨物折合人民幣為30萬(wàn)元。9月末我的進(jìn)項(xiàng)留底稅額是2000+3000+4000=9000元,對(duì)嗎?10月份,進(jìn)項(xiàng)1000元,有一筆內(nèi)銷產(chǎn)品 銷項(xiàng)為6000元,那么,我問(wèn)的是,10月底,應(yīng)納稅額是多少?出口進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷應(yīng)納稅額是多少?10月底的留底稅額是多少?如何做分錄?
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2019 11/15 09:11
84785022
2019 11/15 09:20
征稅率和退稅率都是13%
劉之寒老師
2019 11/15 09:46
①不得免抵稅額(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)=出口價(jià)×(征%-退%)=300000*(13%-13%)=0
②應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅-①)-上期留抵=6000-(1000-0)-9000=-4000
③免抵退稅額(限額)=出口價(jià)×退%=300000*13%=39000
④10月應(yīng)退稅額=②與③中較小者=4000
⑤會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收出口退稅款-增值稅 4000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 35000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 39000
⑥10月末留抵稅額=0,免抵稅額=35000。免抵稅額需要計(jì)算繳納城建和附加稅,同正常業(yè)務(wù)處理。
84785022
2019 11/15 10:16
老師,我沒(méi)明白。我公司10月底留底稅額為什么是0了呢?我公司11月 還會(huì)有內(nèi)銷,10月份不做退稅處理 可以嗎?11月 繼續(xù)抵扣內(nèi)銷應(yīng)納稅額 行嗎?
劉之寒老師
2019 11/15 10:35
截止10月的留抵(4000)都已經(jīng)退稅了。在單證齊信息齊的時(shí)候建議按月申報(bào),10月的可以放到11月處理。
84785022
2019 11/15 10:47
老師,我沒(méi)明白。十月份我公司有內(nèi)銷又產(chǎn)生了800進(jìn)項(xiàng) 和3000銷項(xiàng) 那該怎么處理呢?
84785022
2019 11/15 10:48
老師 我說(shuō)錯(cuò)了 是11月份 有內(nèi)銷 不是10月
劉之寒老師
2019 11/15 10:49
當(dāng)月可以合并處理,按照我提供的步驟套入公式計(jì)算。
84785022
2019 11/15 10:58
老師,不是10月,是11月份有進(jìn)項(xiàng)800 內(nèi)銷銷項(xiàng)3000 那么10月份我按照您說(shuō)的寫分錄的話 那11月我就要交稅了嗎?
劉之寒老師
2019 11/15 11:06
如果第二步計(jì)算大于0,就要交稅。只有小于0,才會(huì)涉及退稅。
84785022
2019 11/15 11:09
老師,我的意思是按照您的步驟操作 10月末留底稅額為0,免抵稅額35000元,那么11月又有內(nèi)銷 銷項(xiàng)稅3000,購(gòu)進(jìn)材料800,那么11月是否交稅?怎么處理?
劉之寒老師
2019 11/15 11:12
如果10月已經(jīng)申報(bào)退稅,11月沒(méi)有出口,只有內(nèi)銷,那就按國(guó)內(nèi)銷售來(lái)計(jì)算增值稅(3000-800)并申報(bào)繳納。
84785022
2019 11/15 11:15
老師,我10月不申報(bào)退稅,繼續(xù)留抵不可以嗎?不退稅的話,11月銷項(xiàng)3000-進(jìn)項(xiàng)800-10月留底4000=-1800。11月就不用交稅了 這樣操作不行嗎?
劉之寒老師
2019 11/15 11:28
10月出口可以在11月處理。
84785022
2019 11/15 12:04
老師,是9月出口,不是10月。剛才問(wèn)您的還沒(méi)回答我 10月不退稅 留底 11月繼續(xù)抵扣可以嗎
劉之寒老師
2019 11/15 13:29
可以在11月一并處理
84785022
2019 11/15 13:35
那我10月 正常進(jìn)項(xiàng)抵扣 留底4000元 就行了嗎? 還用做退稅分錄嗎?
劉之寒老師
2019 11/15 13:36
不涉及退稅,不需要做退稅賬務(wù)處理。
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