老師,我6月份收到車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 本月對(duì)方公司說(shuō)金額有誤,我今天開(kāi)出紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表。本月我該怎樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄?等收到紅字發(fā)票時(shí)又該如何做會(huì)計(jì)分錄?收到正確的藍(lán)字發(fā)票時(shí)該如何做會(huì)計(jì)分錄?麻煩老師解惑!
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速問(wèn)速答你開(kāi)紅字信息表就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字貼這個(gè)后面就可以,收到藍(lán)字再做借借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅
貸:預(yù)付賬款
2019 11/14 10:24
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- 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷(xiāo)售方開(kāi)具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開(kāi)一張發(fā)票,導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確): 購(gòu)進(jìn): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫(kù)存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 1511
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