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請問開具紅字發(fā)票信息表之后怎么報稅

84784996| 提問時間:2019 11/13 14:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個直接紅沖了,不用管
2019 11/13 14:58
84784996
2019 11/13 15:08
不用報稅嗎
84784996
2019 11/13 15:09
這是我們開給對方公司的返利紅字發(fā)票信息表
84784996
2019 11/13 15:09
不做進項稅額轉出嗎
樸老師
2019 11/13 15:10
你只做分錄就可以了
84784996
2019 11/13 15:10
不用繳稅啊
84784996
2019 11/13 15:11
申報增值稅的時候不用報進項稅額轉出??
84784996
2019 11/13 15:13
開的是紅字增值稅專用發(fā)票信息表
樸老師
2019 11/13 15:15
你是收的紅字發(fā)票嘛?我以為你開的呢,收到的要原分錄負數(shù)紅沖的
84784996
2019 11/13 15:16
是我們開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,
84784996
2019 11/13 15:16
這是廠家返利
84784996
2019 11/13 15:17
需要怎么申報增值稅呢
樸老師
2019 11/13 15:20
你直接負數(shù)沖銷你之前進來的分錄就行了
84784996
2019 11/13 15:21
你說的是什么意思
84784996
2019 11/13 15:21
我現(xiàn)在的問題是我開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,需要報增值稅的時候怎么申報。是做進項稅額轉出嗎
樸老師
2019 11/13 15:22
就是你收到紅字發(fā)票直接原分錄負數(shù)沖銷
84784996
2019 11/13 15:23
我問的是增值稅
84784996
2019 11/13 15:23
不是分錄
樸老師
2019 11/13 15:25
增值稅直接沖銷了,從你這個月的進項里面沖銷了
84784996
2019 11/13 15:27
沒有留底
84784996
2019 11/13 15:27
增值稅那不需要自己手動填寫嗎
樸老師
2019 11/13 15:29
進項稅額轉出可以填寫在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的第二部分“進項稅額轉出額”里的第20欄,填在那里就會自動生成到申報主表上去。
84784996
2019 11/13 15:30
好的。是開具了就需要填寫吧
樸老師
2019 11/13 15:33
開了紅字發(fā)票收到就要填寫
樸老師
2019 11/13 15:33
不是,是開了就要填,紅字發(fā)票不給購買方
84784996
2019 11/13 15:33
開具了就要手動填寫表二第二部分第20攔吧
樸老師
2019 11/13 15:36
嗯,是的,因為紅字發(fā)票不給購買方
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