問題已解決
你好,老師,我們賬上有一筆2018年的賬是給一個員工應(yīng)付而未付的賬,2019年我們的會計做的是我付的圖的分錄,那我要把這筆賬調(diào)整過來,怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答應(yīng)付而未付的賬,你這里本身的正確分錄是如何的,你按正確分錄處理,然后把之前會計的分錄沖紅就可以了。
2019 11/13 09:58
84784993
2019 11/13 09:58
沒有正確分錄,我不知道怎么調(diào)整,所以才問老師啊!
陳詩晗老師
2019 11/13 10:05
沒有正確分錄,那他這分錄就是對的,你是什么原因要去調(diào)整
84784993
2019 11/13 10:10
現(xiàn)在這個數(shù)字影響的我的負(fù)債表和利潤表,負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)減年初數(shù),出來的數(shù)字和利潤表上的凈利潤的本年累計數(shù)剛好差這個數(shù)
陳詩晗老師
2019 11/13 10:12
你因為有以前年度損益調(diào)整,你這里有這個差額是正常的。
84784993
2019 11/13 15:01
但是我們領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)賬?。吭趺凑{(diào)啊
陳詩晗老師
2019 11/13 15:06
你這個怎么調(diào),你本就是正常的,分錄處理也是正確的
84784993
2019 11/13 15:18
那就在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上差著這個數(shù)嗎?
陳詩晗老師
2019 11/13 15:41
是的,這是正常情況
閱讀 390