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老師,開發(fā)票開出去一些東西,可是這些東西一直沒有進(jìn)來進(jìn)項票,我應(yīng)該怎么處理呢

84785040| 提問時間:2019 11/12 16:20
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,沒有發(fā)票是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,也不能稅前扣除,還是要開具發(fā)票的。
2019 11/12 16:24
84785040
2019 11/12 16:30
可是有的東西已經(jīng)停產(chǎn)了開不進(jìn)來票了,應(yīng)該怎么辦呢?沒有進(jìn)來票的情況下,先把發(fā)票開出去了,進(jìn)項稅沒有抵扣過
月月老師
2019 11/12 16:30
你好,再找一下進(jìn)項發(fā)票,如果沒有,就需要繳納稅款了。
84785040
2019 11/12 16:32
繳納銷項稅嗎?我的產(chǎn)品成本應(yīng)該怎么弄呢
月月老師
2019 11/12 16:35
你好,你可以做一個表格結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是所得稅稅前不能扣除。
84785040
2019 11/12 16:47
就是先把成本結(jié)轉(zhuǎn)了,然后匯算清繳時把這部分成本調(diào)增對嗎
月月老師
2019 11/12 16:47
你好,你的理解是正確的。
84785040
2019 11/12 16:56
老師,那我在交增值稅的時候怎么證明我繳納的這部分增值稅就是我這些產(chǎn)品的銷項稅呢?增值稅報表不是一個統(tǒng)一的表嗎
月月老師
2019 11/12 16:59
你好,你開具發(fā)票就需要繳納增值稅,是一致的。
84785040
2019 11/12 17:03
那我只要繳納過大于等于這部分發(fā)票銷項稅的稅款就可以了對吧,不需要做其他處理,這樣理解對嗎
月月老師
2019 11/12 17:03
你好,你就交納需要的銷項稅額就可以,不需要大于。
84785040
2019 11/12 17:14
好的,謝謝老師
月月老師
2019 11/12 19:13
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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