問題已解決

你好,我是小規(guī)模納稅人,九月份開票超過三十萬了,十月份交了增值稅和地方教育費(fèi)附加等附加稅,分錄應(yīng)該怎么寫?

84785031| 提問時(shí)間:2019 11/11 17:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
先計(jì)提后繳納,你之前做收入的時(shí)候做應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)了嗎
2019 11/11 17:27
84785031
2019 11/12 09:04
老師你好!上個(gè)月開票時(shí)寫了分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 附加稅寫了分錄是借 稅金及附加-教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、城市建設(shè)維護(hù)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加、應(yīng)交地方教育費(fèi)附加、應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅
樸老師
2019 11/12 09:12
那你直接做交稅的分錄就可以了
84785031
2019 11/12 09:16
但是計(jì)提是附加稅多,交稅時(shí),附加稅減免了一半,這個(gè)怎么寫分錄,例如教育費(fèi)附加應(yīng)該是200元,減免以后只交了100元,這個(gè)應(yīng)該怎么寫分錄?
樸老師
2019 11/12 09:22
附加稅減免的是你多計(jì)提了還是減免了,減免的計(jì)入營業(yè)外收入,多計(jì)提的話就紅沖多計(jì)提的
84785031
2019 11/12 09:27
我計(jì)提時(shí)核算的是正常金額,申報(bào)時(shí),里面減免的。這樣算是多計(jì)提還是?
樸老師
2019 11/12 09:33
是減免的,計(jì)入營業(yè)外收入
84785031
2019 11/12 09:35
謝謝老師??!
樸老師
2019 11/12 09:41
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
84785031
2019 11/12 09:42
你好,分錄就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加、應(yīng)交地方教育費(fèi)附加、應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅,貸 營業(yè)外收入 ,這樣寫對吧。借方金額就是減免的稅費(fèi)
樸老師
2019 11/12 09:45
嗯,是的哦,分錄就是這樣的
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