問題已解決

甘老師,您好,請問我是10.31日收到的發(fā)票,10月份全月有銷售,需要用到10.31日發(fā)票上的庫存,請問老師,我月初用暫估嗎?如果不用暫估就直接銷售出庫就可以了?

84784978| 提問時間:2019 11/11 15:47
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,10月31號收到發(fā)票時沒有入庫存么?如果沒有,入到11月份也可以。
2019 11/11 15:48
立紅老師
2019 11/11 15:49
不好意思,接錯了,抱歉!
84784978
2019 11/11 15:50
沒關(guān)系
立紅老師
2019 11/11 15:54
感謝您的理解,祝工作愉快!
84784978
2019 11/11 15:57
若水老師,我上個月計提印花稅,多計提了30多,那么這個月我反方向?qū)懛咒浘涂梢粤藢幔拷?應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:稅金及附加
84784978
2019 11/11 15:57
對嗎?
立紅老師
2019 11/11 15:59
你好,建議相同方向用紅字(負數(shù))沖銷。
84784978
2019 11/11 16:02
老師,紅字沖銷,和反方向做分錄,有什么區(qū)別呢
立紅老師
2019 11/11 16:08
你好,比如稅金及附加科目,借方表示經(jīng)營活動產(chǎn)生的稅費,貸方表示期末轉(zhuǎn)入本年利潤的金額。如果我們把這筆業(yè)務(wù)須做入貸方,那么實際這筆金額并沒有轉(zhuǎn)入本年利潤。
84784978
2019 11/11 16:23
謝謝老師,又掌握了一個知識點,嘿嘿
84784978
2019 11/11 16:26
若水老師,其他業(yè)務(wù)收入的話,應(yīng)交稅費的二級三級明細寫什么啊?
立紅老師
2019 11/11 17:01
你好,,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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