問題已解決
我上月進(jìn)項稅票300,銷項稅額100,進(jìn)項大于銷項,那我應(yīng)該是全部認(rèn)證還是部分認(rèn)證呢?會計分錄怎么做?我是根據(jù)銷項認(rèn)證的進(jìn)項,但還是繳納了一點點稅金
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答全認(rèn)證也可以 多的進(jìn)項留抵 我進(jìn)項認(rèn)證的比銷項少就交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2019 11/11 13:43
閱讀 564