問(wèn)題已解決

按揭設(shè)備利息,分錄 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款,2017年就按揭付完了,可是貸方卻有余額還是負(fù)數(shù),該怎么處理?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/09 18:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 那說(shuō)明 你之前負(fù)債確認(rèn)少了。
2019 11/09 18:06
84784974
2019 11/09 18:11
現(xiàn)在怎么處理,不能一直掛在長(zhǎng)期應(yīng)付款上呀
陳詩(shī)晗老師
2019 11/09 18:17
你是之前少確認(rèn)了利息 或未確認(rèn)融資費(fèi)用 你現(xiàn)在是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用或未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款
84784974
2019 11/09 18:37
老師,這個(gè)在今年調(diào)進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有什么影響?
陳詩(shī)晗老師
2019 11/09 20:24
影響?你如果跨年,通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理。
84784974
2019 11/10 13:01
老師,收到一張發(fā)票寫的是 勞務(wù)*加工攪拌機(jī)9000元,可我們是包工包料加工的,該怎么做分錄?
陳詩(shī)晗老師
2019 11/10 13:08
計(jì)入勞務(wù)成本或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理。
84784974
2019 11/10 13:25
抱歉老師,我沒(méi)表達(dá)清楚,是我公司委托其他單位,給我公司包工包料加工一臺(tái)用于生產(chǎn)的設(shè)備。加工完成后,對(duì)方開(kāi)具一張普票,內(nèi)容是 勞務(wù)*加工攪拌機(jī)一臺(tái)。請(qǐng)問(wèn),我是否記入固定資產(chǎn)?
陳詩(shī)晗老師
2019 11/10 13:34
計(jì)入固定資產(chǎn),你這本就是 為固定資產(chǎn)使用達(dá)到的支出
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~