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資產(chǎn)負債表為負數(shù)怎么調(diào)表。應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款均為貸方余額,長期應(yīng)付款為借方余額

84785035| 提問時間:2021 05/07 08:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 應(yīng)收賬款貸方余額,需要調(diào)整到預(yù)收賬款填寫 其它應(yīng)收款貸方余額,需要調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫 長期應(yīng)付款為借方余額,需要調(diào)整到長期應(yīng)收款填寫
2021 05/07 08:02
84785035
2021 05/07 08:09
企業(yè)匯算清繳時的財務(wù)報表內(nèi)沒有長期應(yīng)收款這個科目,那這比長期應(yīng)付的借方又填寫在哪里呢?
鄒老師
2021 05/07 08:09
你好,能把企業(yè)匯算清繳時的財務(wù)報表提供一下圖片?
84785035
2021 05/07 08:17
可以呢 一會發(fā)給您 老師請問下可以用長期應(yīng)收款直接減去應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款的貸方余額嗎
鄒老師
2021 05/07 08:18
你好,用長期應(yīng)收款直接減去應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款的貸方余額,這樣是不對的
84785035
2021 05/07 08:38
老師麻煩你看下
鄒老師
2021 05/07 08:39
你好,可以把長期應(yīng)付的借方填寫在其他非流動資產(chǎn)欄次??
84785035
2021 05/07 08:46
又是虧損但是資產(chǎn)的金額又增加了那么多 申報有存在風險的嗎?
鄒老師
2021 05/07 08:47
你好,資產(chǎn)的金額增加了,賬面是虧損,這樣也是正常的??
84785035
2021 05/07 09:32
請問下 轉(zhuǎn)賬憑證和記賬憑證如何區(qū)分呀
84785035
2021 05/07 09:35
老師請問下資產(chǎn)負債表不平,差額剛好是年初的未分配余額 這個是什么原因?qū)е碌哪?需要怎么調(diào)整呀
鄒老師
2021 05/07 09:38
你好 轉(zhuǎn)賬憑證是不涉及現(xiàn)金,銀行存款變動的 記賬憑證是不分收、付、轉(zhuǎn)情況下使用的憑證 差額剛好是年初的未分配余額,可能是你報表取數(shù)公式錯誤導致的?
84785035
2021 05/07 09:43
我的資產(chǎn)負債表是更加科目余額表編制的,不存在公式問題呢
鄒老師
2021 05/07 09:47
你好,報表數(shù)據(jù)不平,說明肯定是有錯誤的?
84785035
2021 05/07 12:43
老師請問下 資產(chǎn)負債表和利潤表不平的原因是有一筆以前年度損益調(diào)整。那這比金額在哪里填寫 會使兩個表平呢
鄒老師
2021 05/07 14:12
你好,資產(chǎn)負債表和利潤表不平的原因是有一筆以前年度損益調(diào)整,那報表的勾稽關(guān)系就是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整發(fā)生額體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的期末 未分配利潤欄次
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