問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表為負(fù)數(shù)怎么調(diào)表。應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款均為貸方余額,長(zhǎng)期應(yīng)付款為借方余額
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應(yīng)收賬款貸方余額,需要調(diào)整到預(yù)收賬款填寫(xiě)
其它應(yīng)收款貸方余額,需要調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫(xiě)
長(zhǎng)期應(yīng)付款為借方余額,需要調(diào)整到長(zhǎng)期應(yīng)收款填寫(xiě)
2021 05/07 08:02
84785035
2021 05/07 08:09
企業(yè)匯算清繳時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)沒(méi)有長(zhǎng)期應(yīng)收款這個(gè)科目,那這比長(zhǎng)期應(yīng)付的借方又填寫(xiě)在哪里呢?
鄒老師
2021 05/07 08:09
你好,能把企業(yè)匯算清繳時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表提供一下圖片?
84785035
2021 05/07 08:17
可以呢 一會(huì)發(fā)給您 老師請(qǐng)問(wèn)下可以用長(zhǎng)期應(yīng)收款直接減去應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款的貸方余額嗎
鄒老師
2021 05/07 08:18
你好,用長(zhǎng)期應(yīng)收款直接減去應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款的貸方余額,這樣是不對(duì)的
84785035
2021 05/07 08:38
老師麻煩你看下
鄒老師
2021 05/07 08:39
你好,可以把長(zhǎng)期應(yīng)付的借方填寫(xiě)在其他非流動(dòng)資產(chǎn)欄次??
84785035
2021 05/07 08:46
又是虧損但是資產(chǎn)的金額又增加了那么多 申報(bào)有存在風(fēng)險(xiǎn)的嗎?
鄒老師
2021 05/07 08:47
你好,資產(chǎn)的金額增加了,賬面是虧損,這樣也是正常的??
84785035
2021 05/07 09:32
請(qǐng)問(wèn)下 轉(zhuǎn)賬憑證和記賬憑證如何區(qū)分呀
84785035
2021 05/07 09:35
老師請(qǐng)問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是年初的未分配余額 這個(gè)是什么原因?qū)е碌哪?需要怎么調(diào)整呀
鄒老師
2021 05/07 09:38
你好
轉(zhuǎn)賬憑證是不涉及現(xiàn)金,銀行存款變動(dòng)的
記賬憑證是不分收、付、轉(zhuǎn)情況下使用的憑證
差額剛好是年初的未分配余額,可能是你報(bào)表取數(shù)公式錯(cuò)誤導(dǎo)致的?
84785035
2021 05/07 09:43
我的資產(chǎn)負(fù)債表是更加科目余額表編制的,不存在公式問(wèn)題呢
鄒老師
2021 05/07 09:47
你好,報(bào)表數(shù)據(jù)不平,說(shuō)明肯定是有錯(cuò)誤的?
84785035
2021 05/07 12:43
老師請(qǐng)問(wèn)下 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平的原因是有一筆以前年度損益調(diào)整。那這比金額在哪里填寫(xiě) 會(huì)使兩個(gè)表平呢
鄒老師
2021 05/07 14:12
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平的原因是有一筆以前年度損益調(diào)整,那報(bào)表的勾稽關(guān)系就是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整發(fā)生額體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的期末 未分配利潤(rùn)欄次
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