問題已解決

2019年4月將一臺使用過3年的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值25000元,賬面凈值15000,轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200,請問應(yīng)該繳納的增值稅怎么計算

84784971| 提問時間:2019 11/07 21:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,當(dāng)月有其他進項稅額可供抵扣嗎?
2019 11/07 21:33
84784971
2019 11/08 13:07
其他進項有
鄒老師
2019 11/08 13:09
你好,增值稅=銷項稅額—進項稅額=13200/1.13*13%—進項稅額
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