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我上個月申報印花稅計稅依據(jù)填錯了,導(dǎo)致少交了一部分印花稅,這個月我應(yīng)該如何補繳呢?

84785019| 提問時間:2019 11/06 16:54
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,要去稅務(wù)局大廳改9月份的印花稅申報表,然后補繳稅款
2019 11/06 16:55
84785019
2019 11/06 17:10
有罰款么?而且我看電子稅務(wù)局有更正申報,這一項可以自己辦理么
彩麗老師
2019 11/06 17:16
這種一般不會罰款,各地有差異,以你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局為準。你可以試一下,一般非申報期更正要去稅務(wù)局大廳更正申報
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