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老師,我們買回的東西,對方給開票100元,而我們實(shí)際付款900元,這少付的100元如何記賬

84785037| 提問時間:2019 11/06 16:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
100元是現(xiàn)金折扣的話記財(cái)務(wù)費(fèi)用 不是就記營業(yè)外收入
2019 11/06 16:36
84785037
2019 11/06 16:41
這樣做查稅局查沒問題吧,要么收付不平,老掛個賬
玲老師
2019 11/06 16:47
這是按準(zhǔn)則 正規(guī)做賬沒有問題的
84785037
2019 11/06 16:49
老師,做財(cái)務(wù)費(fèi)用走,有沒有啥具體要
玲老師
2019 11/06 16:52
現(xiàn)金折扣,要有相關(guān)的合同作為證明
84785037
2019 11/06 16:52
分錄是不是這樣,借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款900 財(cái)務(wù)費(fèi)用100
玲老師
2019 11/06 16:55
是的 ,借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款900 財(cái)務(wù)費(fèi)用100
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