問題已解決

填寫增值稅申報(bào)表,如果上期有留抵稅額,需要填寫在附表二中嗎?填在哪一行?

84785044| 提問時(shí)間:2019 11/04 09:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是自動(dòng)生成的,留底稅額不能自己填寫,主表上面自動(dòng)生成
2019 11/04 09:49
84785044
2019 11/04 09:52
主表自動(dòng)生成,附表二中有一個(gè)前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄需要填寫嗎?
maize老師
2019 11/04 09:53
不要填寫,這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人填寫,
84785044
2019 11/04 09:55
那么附表的其他爛次也不需要填寫是嗎
maize老師
2019 11/04 09:59
是的,別的不要填寫
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~