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學校購買的監(jiān)控怎么做賬
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速問速答你好計入管理費用-辦公費
2019 11/02 16:25
84784967
2019 11/02 16:26
老師不作為固定資產嗎,共計50600元,包安裝
meizi老師
2019 11/02 16:27
你好 金額大的話就要計入在建工程 安裝完畢計入固定資產來折舊 我以為金額很小的
84784967
2019 11/02 16:28
老師能直接告訴我分錄怎么做嗎
meizi老師
2019 11/02 16:28
你好發(fā)生的時候 買來做借在建工程 貸銀行存款 安裝完畢 借固定資產貸在建工程 折舊:借管理費用 貸累計折舊
84784967
2019 11/02 16:29
購買她們沒做帳,那我是不是直接做兩筆
meizi老師
2019 11/02 16:32
你好 是的 次月就要開始折舊了
84784967
2019 11/02 16:33
老師這個折舊怎么計提
84784967
2019 11/02 16:37
能告訴我方法嗎
meizi老師
2019 11/02 16:39
你好 設備按電子設備按3年折舊 按直線法來計算:直線法:月折舊額=(固定資產原值-凈殘值)/(3年*12)
84784967
2019 11/02 16:42
凈殘值怎么算
meizi老師
2019 11/02 16:42
你好 你自己設置 比如你覺得這個設備到時能不能變賣 值多少錢;如果你覺得賣不了什么錢 就是0就行了
84784967
2019 11/02 16:44
謝謝老師,那就是它沒有固定的值對嗎
meizi老師
2019 11/02 16:45
嗯 這個是企業(yè)自己根據情況來設置 殘值率0-5%都可以的
84784967
2019 11/02 16:46
老師退保教費預約金放到哪個科目
84784967
2019 11/02 16:47
她們之前有做其他往來,不知道對不對
meizi老師
2019 11/02 16:47
退保教費預約金 這個是什么業(yè)務 可以說下嗎 之前怎么做賬的 分錄是?
84784967
2019 11/02 16:49
就是預約下一學期的學費一部分,就跟定金一個道理只是叫法不一樣
84784967
2019 11/02 16:50
她們沒有貼憑證,反正其他往來科目下設好多子科目
meizi老師
2019 11/02 16:51
你好 那你就做借銀行存款貸其他應付款 掛著往來
84784967
2019 11/02 16:56
收的幼兒伙食費怎么做賬
84784967
2019 11/02 16:57
她們是其它往來下設伙食費
meizi老師
2019 11/02 16:58
你好,收取的伙食費,學費計入收入
伙食費支出計入成本
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