問題已解決

老師,請問在8月份申報7月份的時候,附表二中有些信息填錯了,我要修改才能退稅,請問怎么在電子稅務局里面申請修改啊?具體的操作怎么點?謝謝!

84785035| 提問時間:2019 11/02 10:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 已經(jīng)過了申報期 要修改申報表要去大廳更正
2019 11/02 10:20
84785035
2019 11/02 10:46
好的,謝謝!那么請問每個月15號之前在電子稅務局申報之后,比如申報成抵扣,系統(tǒng)的數(shù)據(jù)會自動上傳到增值稅發(fā)票認證平臺嘛?我在那個平臺也看到本來想退稅,卻顯示了抵扣的信息
bamboo老師
2019 11/02 10:48
您已經(jīng)申報抵扣了 到增值稅發(fā)票認證平臺這張發(fā)票也就會出現(xiàn)相應的狀態(tài) 不好再做操作
84785035
2019 11/02 11:01
那我大廳,也不可以修改再退稅嗎
bamboo老師
2019 11/02 11:02
您單位是否需要抵扣進項?
84785035
2019 11/02 11:20
我是進出口貿(mào)易,我不開銷項發(fā)票的。不需要抵扣
84785035
2019 11/02 11:20
要退稅
bamboo老師
2019 11/02 12:08
那不需要抵扣的話 去更正申報表 可以退稅
84785035
2019 11/02 13:25
那我更正申報表后 ,增值稅發(fā)票認證平臺里面的數(shù)據(jù)信息也會自動更新為退稅而不是抵扣嘛
bamboo老師
2019 11/02 13:27
您更正申報后看回退稅款所屬期可以操作么
84785035
2019 11/02 13:36
好的謝謝老師
bamboo老師
2019 11/02 13:44
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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