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某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產銷售的貨物適用13%增值稅稅率,2019年4月該企業(yè)的有關生產經營業(yè)務如下: (1)銷售甲產品給某大商場,開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額800 000元;同時取得銷售甲產品的送貨運輸費收入58 500元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算)。

84784974| 提問時間:2019 11/01 11:44
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五條悟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,您這個是要求什么?題目不是很全,不知道求什么
2019 11/01 11:44
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