問題已解決
老師,麻煩看下我這個分錄哪里錯了,該怎么改
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速問速答您好
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
只寫這筆分錄就可以了
2019 11/01 10:15
84785007
2019 11/01 10:17
我余額表里有個余額,這樣應(yīng)該不對吧?
bamboo老師
2019 11/01 10:18
按我上面那樣寫分錄
84785007
2019 11/01 11:19
老師,我先把之前的憑證給沖紅,再按您說的改了,但應(yīng)交稅金貸方還是有金額
84785007
2019 11/01 11:20
bamboo老師
2019 11/01 11:21
您單位這個月沒有銷項么
84785007
2019 11/01 11:21
沒有,新的公司沒有銷售
bamboo老師
2019 11/01 11:36
那年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平就好了 月末有余額是正常的
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