問(wèn)題已解決

金稅盤和金稅盤服務(wù)費(fèi)跨年了沒(méi)有申報(bào)減免,之后的年還可以申報(bào)減免嗎?之前都做為管理費(fèi)用計(jì)帳的。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/01 09:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 正常是可以減免的 你沒(méi)有增值稅要交 你最好是先填寫報(bào)表 留抵 留底沒(méi)有時(shí)間限制
2019 11/01 09:31
84784957
2019 11/01 09:32
就是2015,2016,2017年的費(fèi)用 增值稅報(bào)表一直沒(méi)有申報(bào)過(guò)。今天我可以一起補(bǔ)上申報(bào)留底嗎?
玲老師
2019 11/01 09:34
你好 時(shí)間太長(zhǎng)了 你試一下吧 能正常填寫就是可以留抵
84784957
2019 11/01 21:33
附表4金稅盤服務(wù)費(fèi)金額是自己填寫的。
玲老師
2019 11/02 08:09
是 的 自己填寫附表4 減免表 當(dāng)期沒(méi)有要交的稅主表不用填寫 留抵以后抵
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