問題已解決
應交稅費余額是負數(shù)。我是今年接手的,您先幫我看看今年的有啥問題,我是建筑行業(yè),有簡易項目,有分包,有異地預交,不知道分錄做的有沒有問題,發(fā)一個1到9月應交稅費科目余額表照片
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速問速答那應該是有的稅只是交了,但是當時沒有計提
2019 10/31 13:00
84785001
2019 10/31 13:41
老師,能不能從我的科目余額表里看出來今年的帳有沒有問題
84785001
2019 10/31 15:33
老師在嗎
逸仙老師
2019 10/31 16:45
看你今年的應該沒問題,應該是以前年度的問題
84785001
2019 10/31 17:26
每個月我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項可以嗎?收到簡易項目分包發(fā)票(異地預繳時抵減稅款了),異地預繳和收到分包發(fā)票該如何做賬
逸仙老師
2019 10/31 18:15
沒有結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項也是沒有問題的
逸仙老師
2019 10/31 18:18
異地預繳的要抵減實際要交的稅款的,收到分包發(fā)票是計入成本的
84785001
2019 10/31 19:26
比如收到分包方普通發(fā)票30萬,異地預繳時用總包100萬減掉30萬后的金額作為計稅依據(jù)交稅是嗎?分錄是,借應交稅費~預交增值稅(70萬/1.03×0.03),貸銀行存款。收到的30萬發(fā)票,借工程施工30萬,貸銀行存款30萬。
逸仙老師
2019 10/31 22:52
你如果是一般納稅人人預交的時候是70/1.09*2%的。
逸仙老師
2019 10/31 22:53
你的會計分錄是正確的
84785001
2019 11/01 07:30
老師,不對吧!應該是70/1.03×0.03吧,不是簡易項目才能有抵扣分包嗎?一般項目是進項抵扣吧
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