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之前會計做賬把上月費用報銷做成,管理費用業(yè)務(wù)招待費,庫存現(xiàn)金,,但是這筆錢是公司同事墊付的,,這個月又從銀行轉(zhuǎn)了這筆錢給之前墊付的人,,我這個月該怎么做這筆分錄
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速問速答那就沖掉之前做錯重新做借管理費用 負數(shù) 借現(xiàn)金
2019 10/31 11:33
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之前會計做賬把上月費用報銷做成,管理費用業(yè)務(wù)招待費,庫存現(xiàn)金,,但是這筆錢是公司同事墊付的,,這個月又從銀行轉(zhuǎn)了這筆錢給之前墊付的人,,我這個月該怎么做這筆分錄
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