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之前會(huì)計(jì)做賬把上月費(fèi)用報(bào)銷做成,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),庫存現(xiàn)金,,但是這筆錢是公司同事墊付的,,這個(gè)月又從銀行轉(zhuǎn)了這筆錢給之前墊付的人,,我這個(gè)月該怎么做這筆分錄

84784981| 提問時(shí)間:2019 10/31 11:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那就沖掉之前做錯(cuò)重新做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借現(xiàn)金
2019 10/31 11:33
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