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當(dāng)月開的紅字發(fā)票 ,是不是只能抵減當(dāng)月的增值稅?紅字發(fā)票怎么做分錄
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請(qǐng)問當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票的分錄怎么寫的
2019 10/31 08:13
84785020
2019 10/31 08:18
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
bamboo老師
2019 10/31 08:19
可以抵減當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)收賬款等 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
84785020
2019 10/31 11:58
但是我當(dāng)月沒有銷項(xiàng)···可以留著下個(gè)月用嗎
bamboo老師
2019 10/31 11:59
當(dāng)月沒有銷項(xiàng) 可以留著下個(gè)月用
84785020
2019 10/31 13:26
如果有銷項(xiàng)的話 銷項(xiàng)稅額小于紅字發(fā)票稅額,我也可以不用紅字發(fā)票抵減 是嗎、》?可以認(rèn)證抵扣就行了是吧
bamboo老師
2019 10/31 13:28
紅字抵減銷項(xiàng) 是填表的時(shí)候直接減少了銷項(xiàng)稅額 不能按您說的這樣
84785020
2019 10/31 13:32
不懂你的意思,我紅字發(fā)票銷項(xiàng)稅額是4000,本月正開的銷項(xiàng)稅是1000,意思是1000就可以直接填表時(shí)候就減少了。那么剩余的3000下月又繼續(xù)抵減嗎
bamboo老師
2019 10/31 13:33
是的 剩余的3000下月又繼續(xù)抵減銷項(xiàng)
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