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合伙企業(yè)計(jì)提個(gè)稅賬務(wù)處理,要做利潤分配分錄嗎

84785031| 提問時(shí)間:2019 10/30 14:27
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楊靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計(jì)師
需要的,借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)。月底把本年利潤期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2019 10/30 14:29
84785031
2019 10/30 14:37
計(jì)提生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 不是應(yīng)該 借:其他應(yīng)付款-xx 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 分配利潤是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤-xx 借:應(yīng)付利潤-xx 貸:其他應(yīng)付款-xx
84785031
2019 10/30 14:49
老師還有就是對方是個(gè)人 代開的發(fā)票稅點(diǎn)由買方承擔(dān)的,賬務(wù)怎么處理
楊靜老師
2019 10/30 15:01
不是,計(jì)提所得稅要減少你企業(yè)的利潤,不能掛其他應(yīng)付款。第二個(gè)問題,把相關(guān)的稅費(fèi)計(jì)入采購成本或費(fèi)用。
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