問題已解決

營業(yè)稅記入營業(yè)稅金及附加 具體會計分錄: 計提: 借:營業(yè)稅金及附加 xxxx 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅 xxxx 繳納: 借:應(yīng)交營業(yè)稅-應(yīng)交營業(yè)稅 xxxx 貸:銀行存款或者庫存現(xiàn)金 xxxx 可是我做的時候繳納時還是借:營業(yè)稅金及附加貸:銀行 我改怎么調(diào)帳???

84784975| 提問時間:2019 10/29 19:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你 這個分錄已經(jīng)跨年了吧
2019 10/29 19:41
84784975
2019 10/29 19:41
沒有,我們是每個月計提,繳納
郭老師
2019 10/29 19:42
現(xiàn)在沒有這個營業(yè)稅了
84784975
2019 10/29 19:42
我計提是對著,但是繳納時有做一個營業(yè)稅金
84784975
2019 10/29 19:43
是營業(yè)稅金及附加,增值稅,
郭老師
2019 10/29 19:43
你們還在交營業(yè)稅嗎?
84784975
2019 10/29 19:44
沒有交營業(yè)稅,
84784975
2019 10/29 19:45
是營業(yè)稅金及附加,沒有營業(yè)稅
郭老師
2019 10/29 19:45
你是做錯了嗎 紅沖就可以
84784975
2019 10/29 19:46
紅沖,影響報表?我們是需要開經(jīng)營分析會。那這個月紅沖費(fèi)用是不是就減少?。??
郭老師
2019 10/29 19:47
沒有交,你做了。你的銀存能一致嗎
84784975
2019 10/29 19:48
交了,我是科目進(jìn)錯
郭老師
2019 10/29 19:48
交的什么稅 你再做別的分錄
84784975
2019 10/29 19:50
我計提時借:營業(yè)稅金及附加xxx貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時又做一個借:營業(yè)稅金及附加xxx貸:銀行
郭老師
2019 10/29 19:50
那你多做了稅金及附加,需要紅沖的 多抵扣了所得稅
84784975
2019 10/29 19:52
必須紅沖是吧,不能反結(jié)是吧
郭老師
2019 10/29 19:53
可以反結(jié)賬,你的報表變了,稅務(wù)局申報的不一致得去修改下的
84784975
2019 10/29 19:54
去稅局修改嗎?
84784975
2019 10/29 19:54
還是11月報稅時,修改,具體修改什么
郭老師
2019 10/29 19:55
你是那個月的有錯誤
84784975
2019 10/29 19:55
連著3月
84784975
2019 10/29 19:55
7.8.9
郭老師
2019 10/29 19:58
那就是第三季度的錯了 你下次申報的是第四季度 直接這個月修改,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~