問(wèn)題已解決

老師,上月開(kāi)錯(cuò)票,這個(gè)月重新開(kāi) ,是不是叫沖紅發(fā)票還是負(fù)數(shù)發(fā)票?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/29 09:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,紅沖與負(fù)數(shù)是說(shuō)法不同,其實(shí)是一個(gè)意思的
2019 10/29 09:02
84784971
2019 10/29 09:03
普票的話(huà),跨月的是負(fù)數(shù),當(dāng)月的重新開(kāi)直接作廢對(duì)嗎?
鄒老師
2019 10/29 09:04
你好,當(dāng)月的就直接作廢,然后重新開(kāi)具正確的發(fā)票就是了
84784971
2019 10/29 09:06
老師,我們這個(gè)是跨月的話(huà),負(fù)數(shù)發(fā)票還用記賬嗎?怎么做賬?
鄒老師
2019 10/29 09:06
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票需要記賬的 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784971
2019 10/29 09:30
老師,上個(gè)月的那個(gè)發(fā)票我是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方銀行存款 這個(gè)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,我是不是先把上月的那個(gè)沖掉,本年利潤(rùn)還用沖嗎?然后在拿開(kāi)具正確的發(fā)票記賬。
鄒老師
2019 10/29 09:35
你好,可以把上月的分錄沖銷(xiāo),本年利潤(rùn)也需要沖銷(xiāo)的 然后按正確的發(fā)票做收入分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
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