問題已解決

這邊的流程是這樣的,丙方先給我提供成本票,繳納稅款,然后我再給甲方開票,然后收到甲方工程款,我扣除一系列管理費(fèi)用后,我把剩余款轉(zhuǎn)給丙方。這個(gè)流程里的整個(gè)會(huì)計(jì)分錄是怎么對(duì)應(yīng)的。

84785017| 提問時(shí)間:2019 10/28 12:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,你說(shuō)的是**吧,要做成你們的工程來(lái)做,你給丙轉(zhuǎn)的錢要做成本
2019 10/28 13:03
84785017
2019 10/28 13:51
整體的分錄怎么做,
樸老師
2019 10/28 13:55
開票繳稅時(shí): 借:應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 繳納稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加   貸:銀行存款 工程款到賬時(shí): 借:銀行存款   貸:應(yīng)收賬款 付給**方工程款時(shí): 借:工程成本(施工成本)   貸:銀行存款 后面附取得**方的發(fā)票。 管理費(fèi)不需要賬務(wù)處理,收入減成本的差額就是您收取的管理費(fèi)用。 月末: 借:稅金及附加   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅、附加稅
84785017
2019 10/28 14:00
但是成本發(fā)票只給提供百分之九十二,借成本貸銀行存款,現(xiàn)在是成本票沒拿來(lái),就直接付款了,現(xiàn)在怎么做,到了成本票又該怎么做
樸老師
2019 10/28 14:04
成本發(fā)票沒來(lái)你可以先計(jì)入預(yù)付款,到了成本票之后沖銷預(yù)付就可以了
84785017
2019 10/28 14:09
成本的這個(gè)金額和付款的這個(gè)金額不一致呀,成本的金額是付款金額92%.這點(diǎn)怎么理解,怎么做
樸老師
2019 10/28 14:16
要按照發(fā)票金額來(lái)付
84785017
2019 10/28 17:42
就是說(shuō)對(duì)方給我多少成本票,我付多少錢么,
樸老師
2019 10/28 17:50
對(duì)的,就是這樣的哦,
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