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問題已解決
老師!科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方余額,表示啥意思?
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速問速答你們紅沖了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧,就是允許抵扣的
2019 10/25 15:42
84785005
2019 10/25 15:56
有個發(fā)票,不能抵扣,做了申報未抵扣處理,3月份的那個憑證做的不對,我重新做的憑證,對么?
郭老師
2019 10/25 16:00
那你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是貸方余額,不是借方
轉(zhuǎn)出的分錄不對
借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785005
2019 10/25 16:18
好的,老師明白了,就成了如下圖那樣的。這樣進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一借一貸且金額相等。老師,在問下,這樣對我下月的增值稅申報,有啥影響?。∩陥髸r是不是不用管。
84785005
2019 10/25 16:19
這個圖,我只修改憑證就行了!申報不用管啊
郭老師
2019 10/25 16:21
需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在附表二
然后把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785005
2019 10/25 16:30
發(fā)票是私人車開專票修理費(fèi),我10月申報的時候,填哪欄呢?
郭老師
2019 10/25 16:37
在其他里面。
84785005
2019 10/25 16:38
還是15欄次呢
郭老師
2019 10/25 16:40
23欄次
在15欄你要做福利費(fèi)
84785005
2019 10/25 16:44
嗯,10月申報的時候,直接填上申報就行了,是么,老師?還有您的意思是還做一步增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是么?看下圖
郭老師
2019 10/25 16:54
分錄是正確的。
84785005
2019 10/25 16:56
10月申報,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(二)中只填23欄次,就行了,是么
郭老師
2019 10/25 16:58
進(jìn)項(xiàng)在35欄也要填寫
84785005
2019 10/25 17:07
我3月份認(rèn)證未抵扣的時候,這樣申報的,35欄含著呢
郭老師
2019 10/25 17:09
只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
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