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公司本月增值稅銷項是9個點(diǎn),收到的進(jìn)項票是3個點(diǎn),那中間差的6個點(diǎn)計什么科目

84784987| 提問時間:2019 10/23 16:34
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
什么科目也不計入,就是通過銷項稅額-進(jìn)項稅額=應(yīng)納增值稅稅額。
2019 10/23 16:37
84784987
2019 10/23 16:38
我公司**別人的公司,這種情況如何做賬
張艷老師
2019 10/23 16:41
抱歉,沒有接觸過**的業(yè)務(wù)。 您開具的銷項稅額,就是計入到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)科目,而取得的進(jìn)項就是計入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目 如果當(dāng)期有需要繳納增值稅的情況,要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 【上面分錄實(shí)務(wù)中常見到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
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