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老師,如果當(dāng)年沒有收入,所有發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不能稅前扣除,是這樣嗎?

84784959| 提問時間:2019 10/23 08:59
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好,沒有收入招待費(fèi)是不能扣除的。
2019 10/23 09:01
84784959
2019 10/23 09:03
老師,我們?nèi)ツ陜衾麧櫴?20000多,今年如果所得稅年報需要交稅的話,是先彌補(bǔ)去年虧損的,剩下的如果是正數(shù)需要交稅,如果是負(fù)數(shù)就不用交?
吳月柳
2019 10/23 09:06
是的,先彌補(bǔ)虧損,正數(shù)才要交
84784959
2019 10/23 09:08
老師,最多可以是彌補(bǔ)五年的是吧?
吳月柳
2019 10/23 09:09
是的,只能彌補(bǔ)五年的
84784959
2019 10/23 09:10
老師,有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒票的我可不可以拿別的票來頂?
吳月柳
2019 10/23 09:12
你指拿什么票來頂?外賬你要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容不同計入不同明細(xì)的。你們?nèi)绻菦]票為了找些票回來做賬的話可以的。
84784959
2019 10/23 09:15
就是飯費(fèi)發(fā)票,老師,他給開的個人的開錯了
84784959
2019 10/23 09:20
老師,如果今年沒有收入,那招待費(fèi)的發(fā)票不管有沒有都都一樣,是吧?
吳月柳
2019 10/23 10:38
招待費(fèi)如果做了匯算清繳時要調(diào)整,所以做不做都一樣,飯票如果開的個人入賬也要調(diào)整的
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