問題已解決

老師,您好,建筑公司異地預(yù)交稅款,其中預(yù)交企業(yè)所得稅,但是年底時(shí)公司是虧損,請(qǐng)問這筆企業(yè)所得稅年末怎么賬務(wù)處理?(另外預(yù)交的企業(yè)所得稅數(shù)額都是在申報(bào)表直接帶出來的。)謝謝!

84784988| 提問時(shí)間:2019 10/22 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
交所得稅時(shí)不分預(yù)繳應(yīng)交分錄都是 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 如果有利潤計(jì)提(沒有不做) 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 期末“應(yīng)交稅金-所得稅”余額在借方表示多交稅款,申請(qǐng)退稅或次年抵沖。如果貸方余額,表示應(yīng)交稅款。
2019 10/22 16:04
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