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老師,一般納稅人的公司,有25萬的進項票,又以27萬賣出,請問分錄怎么寫,稅率怎樣抵扣?

84784947| 提問時間:2019 10/21 10:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問購進稅率多少 銷售稅率多少
2019 10/21 10:10
84784947
2019 10/21 10:11
建材的是13的
bamboo老師
2019 10/21 10:19
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 增值的2萬需要交納增值稅
84784947
2019 10/21 10:28
老師,如果什么費用都沒有的話需要交2萬的所得稅是吧
bamboo老師
2019 10/21 10:29
沒有其他費用的話 要按照2萬的所得額計算繳納企業(yè)所得稅
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