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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我去年材料領(lǐng)用多了,今年我怎么調(diào)賬?分錄怎么寫(xiě)?
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速問(wèn)速答你好,這樣做調(diào)整分錄
借;原材料,貸;生產(chǎn)成本
借;生產(chǎn)成本,貸;庫(kù)存商品
如果這個(gè)領(lǐng)用材料生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售了,還需要調(diào)整成本
借;庫(kù)存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 10/19 14:41
84785025
2019 10/19 14:42
八月份兒購(gòu)買材料時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,對(duì)方出現(xiàn)問(wèn)題,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額需要在十月份轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅額,怎么做分錄。三稅要不要補(bǔ)交?
鄒老師
2019 10/19 14:45
你好
借:原材料 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
增值稅補(bǔ)交了,那附加稅也需要補(bǔ)交的
84785025
2019 10/19 14:50
老師答 借;原材料,貸;生產(chǎn)成本
借;生產(chǎn)成本,貸;庫(kù)存商品
如果這個(gè)領(lǐng)用材料生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售了,還需要調(diào)整成本
借;庫(kù)存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
生答 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 :利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 只做 這個(gè)分錄可以嗎
鄒老師
2019 10/19 14:53
你好,不可以(我去年材料領(lǐng)用多了),就應(yīng)當(dāng)沖銷之前領(lǐng)用材料分錄,沖銷之前完工入庫(kù)分錄,沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄(一步一步處理的)
84785025
2019 10/19 14:54
老師答 借:原材料 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
增值稅補(bǔ)交了,那附加稅也需要補(bǔ)交的
生答 那附加稅也要針對(duì)這筆轉(zhuǎn)出的金額做當(dāng)月提取
鄒老師
2019 10/19 14:55
你好,附加稅是根據(jù)實(shí)際需要繳納的附加稅金額做計(jì)提分錄
84785025
2019 10/19 15:19
(我去年材料領(lǐng)用多了) 我想問(wèn)一問(wèn)題 去年購(gòu)原材料登記多了,直接沖銷多記的金額,原材料為負(fù)數(shù) 是哪里錯(cuò)了?
鄒老師
2019 10/19 15:20
你好,與原材料對(duì)應(yīng)的不能直接是以前年度損益調(diào)整,而是生產(chǎn)成本(因?yàn)槟阒邦I(lǐng)用做這個(gè)分錄,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料),那領(lǐng)用多了自然是做這個(gè)分錄相反分錄啊
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