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一般納稅人給別人代開14000的6%普通發(fā)票,涉及的稅金分別是:增值稅792.45、附加稅95.09、印花稅0.24,這樣算對(duì)嗎?其他還涉及什么稅嗎?

84784999| 提問時(shí)間:2019 10/19 10:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 印花稅14000*3/10000=4.2 有利潤(rùn)的話 還有企業(yè)所得稅
2019 10/19 10:15
84784999
2019 10/19 10:18
這個(gè)14000以工資的形式再轉(zhuǎn)給別人,這樣應(yīng)該不會(huì)涉及企業(yè)所得稅吧?
bamboo老師
2019 10/19 10:21
工資的話 您申報(bào)個(gè)人所得稅么
84784999
2019 10/19 10:26
他在另外一家公司有工資,可以先不申報(bào)個(gè)稅,等明年3月份,他自己做合并報(bào)稅,這樣我們公司還會(huì)產(chǎn)生其他稅嗎?
bamboo老師
2019 10/19 10:27
那您也應(yīng)該申報(bào)工資 等對(duì)方年度終了去匯算清繳
84784999
2019 10/19 10:30
哦哦,好的,那企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)涉及的對(duì)嗎?
bamboo老師
2019 10/19 10:33
如果是全額轉(zhuǎn)出的工資計(jì)入了成本費(fèi)用 不涉及企業(yè)所得稅
84784999
2019 10/19 10:34
我這邊給他申報(bào)個(gè)稅就直接按14000-5000來算個(gè)稅嗎?那個(gè)稅就是270對(duì)嗎?
bamboo老師
2019 10/19 10:35
沒有五險(xiǎn)一金等的話 (14000-5000)*0.03=270 對(duì)的
84784999
2019 10/19 10:36
哦哦,好的,謝謝
bamboo老師
2019 10/19 10:36
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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