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老師申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)該一樣嘛,不一致怎么辦呢
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速問速答你好 必須要一致的 不一致 是你們要么做賬錯(cuò)誤 要么申報(bào)錯(cuò)了 你檢查下 調(diào)整過來
2019 10/18 13:52
84784987
2019 10/18 21:28
老師有一張管理費(fèi)用的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣了,但憑證上做的借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,沒做進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致帳面少了121.91的進(jìn)項(xiàng),需要怎樣做分錄調(diào)整和報(bào)表一致呢
meizi老師
2019 10/18 22:45
你好 你做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣賬務(wù)就平了 然后去修改當(dāng)期的申報(bào)表就行了
84784987
2019 10/19 08:29
老師作玩您說的這個(gè)分錄帳平了,為什么還要修改當(dāng)期的申報(bào)表呢
84784987
2019 10/19 08:31
申報(bào)表也沒有錯(cuò)呀
meizi老師
2019 10/19 09:37
主要看你沒做進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)不會(huì)沒報(bào)!沒報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅的話才需要!你報(bào)了就不用改!
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