問題已解決
企業(yè)去主管稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,客戶拒收該發(fā)票,后來(lái)公司又重新去稅務(wù)局代開正確的專用發(fā)票給對(duì)方。那之前開錯(cuò)了的發(fā)票是要去主管稅務(wù)局前臺(tái)辦理作廢以及沖紅嗎?然后申請(qǐng)退稅嗎?
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之前開錯(cuò)了的發(fā)票是要去主管稅務(wù)局前臺(tái)辦理作廢或紅沖 然后申請(qǐng)退稅
2019 10/18 12:39
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