問題已解決
請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表生成出來的應(yīng)交稅費(fèi)有余額,但是哦查看科目余額表又有進(jìn)項(xiàng)留底,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要按照我生成的數(shù)據(jù)填嗎?本來我是不交增值稅的,那個(gè)生成的應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)就是我產(chǎn)生的銷項(xiàng)數(shù)據(jù),可是我抵扣的啊,是不交稅的啊
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速問速答這個(gè)有借方余額表示留抵的增值稅,不交增值稅。
2019 10/17 17:33
84785001
2019 10/17 17:36
不是借方余額,應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)正數(shù)
江老師
2019 10/17 17:37
如果是正數(shù),這個(gè)是需要交的稅款。
84785001
2019 10/17 17:38
那我實(shí)際是有留底的,那我按照留底的金額填一個(gè)負(fù)數(shù)可以嗎?
江老師
2019 10/17 17:39
這個(gè)是需要看科目余額表。
84785001
2019 10/17 17:42
我是軟件生成的,我的進(jìn)項(xiàng)在其他流動(dòng)資產(chǎn),銷項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi),這樣報(bào)稅的時(shí)候,這樣寫就錯(cuò)了吧
江老師
2019 10/17 17:48
是的,這個(gè)如果是說賬上沒有留抵的增值稅,主表是留抵增值稅的話,就是肯定有一個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)了。
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