問題已解決

請問收到貨款,對方不需要發(fā)票,我直接確認(rèn)收入嗎?

84785013| 提問時間:2019 10/15 21:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,收到貨款的時候貨物有銷售給對方嗎?
2019 10/15 21:04
84785013
2019 10/15 21:14
已銷售,借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入(稅按無票收入申報)對
鄒老師
2019 10/15 21:17
你好,確認(rèn)無票收入需要做價稅分離才是的 借;銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
84785013
2019 10/15 21:19
明白了,謝謝老師!
鄒老師
2019 10/15 21:19
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安
84785013
2019 10/15 21:42
老師,我當(dāng)開票收入6萬,未開票收入5萬,也要交增值稅嗎?
84785013
2019 10/15 21:42
老師,我當(dāng)月開票收入6萬,未開票收入5萬,也要交增值稅嗎?
鄒老師
2019 10/15 21:43
你好,你單位小規(guī)模 納稅人增值稅按月申報嗎?
84785013
2019 10/15 21:47
按季。我意思是三季度開票收入和未開發(fā)票收入累計超過30萬,要交稅嗎
鄒老師
2019 10/15 21:48
你好,是的,季度收入超過30萬需要繳納增值稅,低于30萬免征增值稅(如果其中有開具專用發(fā)票,專用發(fā)票收入部分是不免征增值稅的)
84785013
2019 10/15 22:03
可是我代開發(fā)票已經(jīng)交了增值稅,申報還要交嗎?
鄒老師
2019 10/15 22:05
你好,代開發(fā)票已經(jīng)預(yù)交的增值稅的稅額填寫在預(yù)交稅額欄次,申報的時候代開專用發(fā)票就不需要再繳納增值稅的
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